免费a一毛片,有码毛片,好爽又高潮了毛片免费下载16禁,黄色一级免费网站,毛片二区,一级毛片视频免费,性a视频

歡迎來(lái)到瑞文網(wǎng)!

經(jīng)濟活動(dòng)分析報告的特點(diǎn)

經(jīng)濟活動(dòng)分析報告的特點(diǎn)

  隨著(zhù)個(gè)人的文明素養不斷提升,報告十分的重要,報告中提到的所有信息應該是準確無(wú)誤的。那么大家知道標準正式的報告格式嗎?以下是小編為大家整理的經(jīng)濟活動(dòng)分析報告的特點(diǎn),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

  經(jīng)濟活動(dòng)分析報告的特點(diǎn)包括:

  1、分析性,即報告的內容不僅包含對各種數據進(jìn)行定量、定性和定時(shí)的分析,同時(shí)還應當包含深入的研究和比較說(shuō)明。

  2、說(shuō)明性,即報告必須對所涉及的經(jīng)濟現象、特征、指標、數據等項目進(jìn)行詳細說(shuō)明。

  3、目的性,即報告的編制應當以一定的目的'為基礎。

  經(jīng)濟活動(dòng)分析報告通過(guò)評價(jià)企業(yè)過(guò)去的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)、衡量企業(yè)的財務(wù)狀況以及預測企業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢,有利于發(fā)現企業(yè)所存在的經(jīng)營(yíng)問(wèn)題,為投資者和債權人正確了解企業(yè)的現狀提供依據,同時(shí)也可以協(xié)助有關(guān)決策者作出正確的經(jīng)營(yíng)決策。

  經(jīng)濟活動(dòng)分析報告范文

  在現在社會(huì ),需要使用報告的情況越來(lái)越多,報告具有雙向溝通性的特點(diǎn)。你還在對寫(xiě)報告感到一籌莫展嗎?以下是小編收集整理的經(jīng)濟活動(dòng)分析報告范文,希望能夠幫助到大家。

  經(jīng)濟活動(dòng)分析報告1

  一、基本情況

  (一)全省情況

  20xx年1-8月,全省累計進(jìn)出口149.19億美元,同比增長(cháng)16%,比全國水平高7.7個(gè)百分點(diǎn)。其中出口87.98億美元,同比增長(cháng)25.2%,比全國水平高16個(gè)百分點(diǎn);進(jìn)口61.21億美元,同比增長(cháng)4.9%,比全國水平低2.4個(gè)百分點(diǎn)。

  8月當月,全省累計進(jìn)出口21.16億美元,同比增長(cháng)31.5%,環(huán)比下降1.2%。其中出口12.16億美元,同比增長(cháng)47.8%,環(huán)比下降13%;進(jìn)口9億美元,同比增長(cháng)14.5%,環(huán)比增長(cháng)21.2%。

  (二)全國及中部六省情況

  20xx年1-8月,全國累計進(jìn)出口27043億美元,同比增長(cháng)8.3%。其中出口14293億美元,同比增長(cháng)9.2%,進(jìn)口12750億美元,同比增長(cháng)7.3%。

  同期,中部六省合計進(jìn)出口1370億美元,同比增長(cháng)13.9%,其中出口882億美元,同比增長(cháng)17.4%,進(jìn)口488億美元,同比增長(cháng)8.2%。

  二、運行特點(diǎn)

  (一)對香港、歐盟、美國等主要市場(chǎng)出口保持平穩,對東盟出口今年來(lái)首次實(shí)現增長(cháng)。1-8月,我省對香港出口19.08億美元,同比增長(cháng)54%,占全省出口的21.7%;對歐盟出口10.91億美元,同比增長(cháng)46%,占全省出口的12.4%;對美國出口9.2億美元,同比增長(cháng)28.7%,占全省出口的10.5%。對東盟出口11.95億美元,同比增長(cháng)1%,系今年來(lái)的首次同比增長(cháng)。其他主要出口市場(chǎng)中,對非洲、拉美、中東、俄東出口增幅在12%至49.8%不等,對日本和韓國則出現16.7%和11.1%的同比降幅。進(jìn)口方面,我省資源類(lèi)產(chǎn)品的主要進(jìn)口來(lái)源地,如南非、巴西、秘魯、澳大利亞、俄羅斯等均保持增長(cháng),增幅均在9%以上,而以機電、高新技術(shù)類(lèi)產(chǎn)品為主的進(jìn)口來(lái)源地大多出現降幅,如日本和歐盟,降幅分別為53.1%和12.2%。

  (二)電子電器類(lèi)產(chǎn)品、勞動(dòng)密集型產(chǎn)品和部分有色金屬產(chǎn)品增長(cháng)較快,汽車(chē)和汽車(chē)底盤(pán)進(jìn)口大幅下滑拖累全省進(jìn)口。1-8月,我省機電產(chǎn)品出口35.53億美元,同比增長(cháng)14.3%,機電產(chǎn)品中,受手機零部件帶動(dòng),電子電器類(lèi)產(chǎn)品出口增速達到50.9%。勞動(dòng)密集型產(chǎn)品中,服裝、陶瓷、鞋類(lèi)、煙花爆竹、紡織品、箱包、打火機等合計出口18.9億美元,大幅增長(cháng)70.2%,占同期全省出口總值的21.5%,除打火機小幅下滑1.1%外,其余商品均不同程度增長(cháng)。有色金屬產(chǎn)品出口7.24億美元,同比增長(cháng)47.6%,其中未鍛造銀和未鍛造錳出口增速分別達到76.8%和205.2%。其他主要出口商品中,高新技術(shù)產(chǎn)品出口增長(cháng)23.6%,農產(chǎn)品出口增長(cháng)23.4%,鋼材出口下降21.9%。進(jìn)口方面,我省機電產(chǎn)品進(jìn)口20.06億美元,同比下降13.9%,其中汽車(chē)和汽車(chē)底盤(pán)進(jìn)口3.14億美元,同比下降65.8%。鐵礦砂共進(jìn)口16.58億美元,同比增長(cháng)21.2%。

  (三)一般貿易出口、加工貿易進(jìn)口快速增長(cháng)。1-8月,我省一般貿易進(jìn)出口111.03億美元,增長(cháng)14.9%,占同期全省進(jìn)出口總額的74.4%,其中出口65.86億美元,增長(cháng)34.4%;進(jìn)口45.17億美元,下降5.2%。同期,加工貿易進(jìn)出口35.76億美元,增長(cháng)20.3%,占24%,其中出口21.58億美元,增長(cháng)5.9%;進(jìn)口14.18億美元,增長(cháng)51.6%。

  (四)民營(yíng)企業(yè)對全省出口的拉動(dòng)作用進(jìn)一步加強。1-8月,我省民營(yíng)企業(yè)進(jìn)出口67億美元,增長(cháng)41.5%,占同期全省進(jìn)出口總額的45%。民營(yíng)企業(yè)出口52.21億美元,大幅增長(cháng)73.8%,占同期全省出口總額的59.5%。此外,三資企業(yè)進(jìn)出口41.58億美元,增長(cháng)6.9%,占27.9%;國有企業(yè)進(jìn)出口37.62億美元,下降7.3%,占25.1%。

  經(jīng)濟活動(dòng)分析報告2

  一、模擬利潤

  (一)本月完成情況:

  本月預算399萬(wàn)元,本月實(shí)際完成483萬(wàn)元,比本月預算增利84萬(wàn)元。其中:電力模擬利潤本月預算126萬(wàn)元,本月實(shí)際完成213萬(wàn)元,比本月預算增利87萬(wàn)元。熱力模擬利潤本月預算273萬(wàn)元,本月實(shí)際完成270萬(wàn)元,比本月預算減利3萬(wàn)元。

  1、電力模擬利潤本月實(shí)際完成與本月預算比增加43萬(wàn)元的原因分析:

  1)平均上網(wǎng)電價(jià)本月預算258.02元/千千瓦時(shí),本月實(shí)際完成255.51元/千千瓦時(shí),比本月預算減少2.51元/千千瓦時(shí),使電力模擬利潤減少15萬(wàn)元。

  2)發(fā)電量本月預算7,200萬(wàn)千瓦時(shí),本月實(shí)際完成7,457萬(wàn)千瓦時(shí),比本月預算增加257萬(wàn)千瓦時(shí),使電力模擬利潤增加69萬(wàn)元。

  3)發(fā)電標準煤耗本月預算305.00克/千瓦時(shí),本月實(shí)際完成306.13克/千瓦時(shí),比本月預算增加1.13克/千瓦時(shí),使電力模擬利潤減少2萬(wàn)元。

  4)發(fā)電標煤?jiǎn)蝺r(jià)本月預算193.85元/噸,本月實(shí)際完成199.10元/噸,比本月預算增加5.25元/噸,使電力模擬利潤減少12萬(wàn)元。

  5)固定成本本月預算588萬(wàn)元,本月實(shí)際完成586萬(wàn)元,比本月預算減少2萬(wàn)元,使電力模擬利潤增加2萬(wàn)元。

  6)主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加本月預算5萬(wàn)元,本月實(shí)際完成6萬(wàn)元,比本月預算增加0萬(wàn)元,使電力模擬利潤減少0萬(wàn)元。

  7)財務(wù)費用本月預算335萬(wàn)元,本月實(shí)際完成335萬(wàn)元,與本月預算持平,使電力模擬利潤減少0萬(wàn)元。

  8)銷(xiāo)售費用本月預算53萬(wàn)元,本月實(shí)際完成53萬(wàn)元,與本月預算持平,使電力模擬利潤減少0萬(wàn)元。

  2、熱力模擬利潤本月實(shí)際完成與本月預算比減少3萬(wàn)元的原因分析:

  1)平均售熱單價(jià)本月預算22.05元/吉焦,本月實(shí)際完成20.36元/吉焦,比本月預算減少1.69元/吉焦,使熱力模擬利潤減少96萬(wàn)元。

  2)供熱量本月預算570,000吉焦,本月實(shí)際完成635,000吉焦,比本月預算增加65,000吉焦,使熱力模擬利潤增加71萬(wàn)元。

  3)供熱標準煤耗本月預算39.80公斤/吉焦,本月實(shí)際完成39.80公斤/吉焦,與本月預算持平使熱力模擬利潤減少0萬(wàn)元。

  4)供熱標煤?jiǎn)蝺r(jià)本月預算237.68元/噸,本月實(shí)際完成233.47元/噸,比本月預算減少4.21元/噸,使熱力模擬利潤增加11萬(wàn)元。

  5)固定成本本月預算445萬(wàn)元,本月實(shí)際完成433萬(wàn)元,比本月預算減少12萬(wàn)元,使熱力模擬利潤增加12萬(wàn)元。

  (二)1-11月份累計完成情況:

  累計預算-2,548萬(wàn)元,累計實(shí)際完成-1,053萬(wàn)元,比累計預算減虧1,495萬(wàn)元。其中:電力模擬利潤累計預算-1,464萬(wàn)元,累計實(shí)際完成-597萬(wàn)元,比累計預算減虧867萬(wàn)元。熱力模擬利潤累計預算-1,084萬(wàn)元,累計實(shí)際完成-456萬(wàn)元,比累計預算減虧628萬(wàn)元。

  1、電力模擬利潤累計實(shí)際完成與累計預算比減虧866萬(wàn)元的原因分析:

  1)平均上網(wǎng)電價(jià)累計預算259.92元/千千瓦時(shí),累計實(shí)際完成259.76元/千千瓦時(shí),比累計預算減少0.16元/千千瓦時(shí),使電力模擬利潤減少9萬(wàn)元。

  2)發(fā)電量累計預算66,420萬(wàn)千瓦時(shí),累計實(shí)際完成67,441萬(wàn)千瓦時(shí),比累計預算增加1,021萬(wàn)千瓦時(shí),使電力模擬利潤增加277萬(wàn)元。

  3)發(fā)電標準煤耗累計預算357.37克/千瓦時(shí),累計實(shí)際完成355.47克/千瓦時(shí),比累計預算減少1.90克/千瓦時(shí),使電力模擬利潤增加27萬(wàn)元。

  4)發(fā)電標煤?jiǎn)蝺r(jià)累計預算210.67元/噸,累計實(shí)際完成206.36元/噸,比累計預算減少4.31元/噸,使電力模擬利潤增加103萬(wàn)元。

  5)固定成本累計預算6,594萬(wàn)元,累計實(shí)際完成6,332萬(wàn)元,比累計預算減少262萬(wàn)元,使電力模擬利潤增加262萬(wàn)元。

  6)主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加累計預算52萬(wàn)元,累計實(shí)際完成50萬(wàn)元,比累計預算減少2萬(wàn)元,使電力模擬利潤增加2萬(wàn)元。

  7)財務(wù)費用累計預算3,662萬(wàn)元,累計實(shí)際完成3,674萬(wàn)元,比累計預算增加12萬(wàn)元,使電力模擬利潤減少12萬(wàn)元。

  8)銷(xiāo)售費用累計預算580萬(wàn)元,累計實(shí)際完成580萬(wàn)元,與累計預算持平,使電力模擬利潤減少0萬(wàn)元。

  2、熱力模擬利潤累計實(shí)際完成與累計預算比減虧628萬(wàn)元的原因分析:

  1)平均售熱單價(jià)累計預算20.99元/吉焦,累計實(shí)際完成22.01元/吉焦,比累計預算增加1.02元/吉焦,使熱力模擬利潤增加335萬(wàn)元。

  2)供熱量累計預算3,300,447吉焦,累計實(shí)際完成3,385,207吉焦,比累計預算增加84,760吉焦,使熱力模擬利潤增加102萬(wàn)元。

  3)供熱標準煤耗累計預算39.80公斤/吉焦,累計實(shí)際完成39.80公斤/吉焦,與累計預算持平使熱力模擬利潤減少0萬(wàn)元。

  4)供熱標煤?jiǎn)蝺r(jià)累計預算250.04元/噸,累計實(shí)際完成238.62元/噸,比累計預算減少11.42元/噸,使熱力模擬利潤增加154萬(wàn)元。

  5)固定成本累計預算4,729萬(wàn)元,累計實(shí)際完成4,691萬(wàn)元,比累計預算減少37萬(wàn)元,使熱力模擬利潤增加37萬(wàn)元。

  (三)1-11月份累計完成與上年同期情況分析

  同期-1,957萬(wàn)元,累計實(shí)際完成-1,053萬(wàn)元,比同期減虧904萬(wàn)元。其中:電力模擬利潤同期-1,486萬(wàn)元,累計實(shí)際完成-597萬(wàn)元,比同期減虧889萬(wàn)元。熱力模擬利潤同期-472萬(wàn)元,累計實(shí)際完成-456萬(wàn)元,比同期減虧16萬(wàn)元。

  1、電力模擬利潤累計實(shí)際完成與同期比減虧766萬(wàn)元的原因分析:

  1)平均上網(wǎng)電價(jià)同期258.27元/千千瓦時(shí),累計實(shí)際完成259.76元/千千瓦時(shí),比同期增加1.49元/千千瓦時(shí),使電力模擬利潤增加71萬(wàn)元。

  2)發(fā)電量同期56,939萬(wàn)千瓦時(shí),累計實(shí)際完成67,441萬(wàn)千瓦時(shí),比同期增加10,501萬(wàn)千瓦時(shí),使電力模擬利潤增加1,598萬(wàn)元。

  3)發(fā)電標準煤耗同期363.01克/千瓦時(shí),累計實(shí)際完成355.47克/千瓦時(shí),比同期減少7.54克/千瓦時(shí),使電力模擬利潤增加107萬(wàn)元。

  4)發(fā)電標煤?jiǎn)蝺r(jià)同期211.15元/噸,累計實(shí)際完成206.36元/噸,比同期減少4.79元/噸,使電力模擬利潤增加115萬(wàn)元。

  5)固定成本同期5,530萬(wàn)元,累計實(shí)際完成6,332萬(wàn)元,比同期增加801萬(wàn)元,使電力模擬利潤減少801萬(wàn)元。

  6)主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加同期42萬(wàn)元,累計實(shí)際完成50萬(wàn)元,比同期增加8萬(wàn)元,使電力模擬利潤減少8萬(wàn)元。

  7)財務(wù)費用同期3,358萬(wàn)元,累計實(shí)際完成3,674萬(wàn)元,比同期增加316萬(wàn)元,使電力模擬利潤減少316萬(wàn)元。

  8)銷(xiāo)售費用同期580萬(wàn)元,累計實(shí)際完成580萬(wàn)元,與同期持平,使電力模擬利潤減少0萬(wàn)元。

  2、熱力模擬利潤累計實(shí)際完成與同期比減虧16萬(wàn)元的原因分析:

  1)平均售熱單價(jià)同期20.93元/吉焦,累計實(shí)際完成22.01元/吉焦,比同期增加1.08元/吉焦,使熱力模擬利潤增加313萬(wàn)元。

  2)供熱量同期2,886,068吉焦,累計實(shí)際完成3,385,207吉焦,比同期增加499,139吉焦,使熱力模擬利潤增加619萬(wàn)元。

  3)供熱標準煤耗同期39.80公斤/吉焦,累計實(shí)際完成39.80公斤/吉焦,與同期持平使熱力模擬利潤減少0萬(wàn)元。

  4)供熱標煤?jiǎn)蝺r(jià)同期241.53元/噸,累計實(shí)際完成238.62元/噸,比同期減少2.91元/噸,使熱力模擬利潤增加39萬(wàn)元。

  5)固定成本同期3,737萬(wàn)元,累計實(shí)際完成4,691萬(wàn)元,比同期增加955萬(wàn)元,使熱力模擬利潤減少955萬(wàn)元。

  二、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

  (一)本月完成情況:

  本月預算2,790萬(wàn)元,本月實(shí)際完成2,894萬(wàn)元,比本月預算增加105萬(wàn)元,增加3.76%,完成本月預算的103.76%。其中:電力銷(xiāo)售收入比本月預算增加69萬(wàn)元,熱力銷(xiāo)售收入比本月預算增加36萬(wàn)元。

  1、電力銷(xiāo)售收入比本月預算增加69萬(wàn)元,原因是:

  1)平均上網(wǎng)電價(jià)本月預算258.02元/千千瓦時(shí),本月實(shí)際完成255.51元/千千瓦時(shí),比本月預算減少2.51元/千千瓦時(shí),使電力銷(xiāo)售收入減少15萬(wàn)元。

  2)上網(wǎng)電量本月預算5,940萬(wàn)千瓦時(shí),本月實(shí)際完成6,269萬(wàn)千瓦時(shí),比本月預算增加329萬(wàn)千瓦時(shí),使電力銷(xiāo)售收入增加84萬(wàn)元。

  2、熱力銷(xiāo)售收入比本月預算增加36萬(wàn)元,原因是:

  1)平均熱價(jià)本月預算22.05元/吉焦,本月實(shí)際完成20.36元/吉焦,比本月預算減少1.69元/吉焦,使熱力銷(xiāo)售收入減少96萬(wàn)元。

  2)供熱量本月預算570,000吉焦,本月實(shí)際完成635,000吉焦,比本月預算增加65,000吉焦,使熱力銷(xiāo)售收入增加132萬(wàn)元。

  (二)1-11月份累計完成情況:

  累計預算21,398萬(wàn)元,累計實(shí)際完成22,264萬(wàn)元,比累計預算增加866萬(wàn)元,增加4.05%,完成累計預算的104.05%。其中:電力銷(xiāo)售收入比累計預算增加345萬(wàn)元,熱力銷(xiāo)售收入比累計預算增加521萬(wàn)元。

  1、電力銷(xiāo)售收入比累計預算增加345萬(wàn)元,原因是:

  1)平均上網(wǎng)電價(jià)累計預算259.92元/千千瓦時(shí),累計實(shí)際完成259.76元/千千瓦時(shí),比累計預算減少0.16元/千千瓦時(shí),使電力銷(xiāo)售收入減少10萬(wàn)元。

  2)上網(wǎng)電量累計預算55,665萬(wàn)千瓦時(shí),累計實(shí)際完成57,027萬(wàn)千瓦時(shí),比累計預算增加1,362萬(wàn)千瓦時(shí),使電力銷(xiāo)售收入增加354萬(wàn)元。

  2、熱力銷(xiāo)售收入比累計預算增加521萬(wàn)元,原因是:

  1)平均熱價(jià)累計預算20.99元/吉焦,累計實(shí)際完成22.01元/吉焦,比累計預算增加1.02元/吉焦,使熱力銷(xiāo)售收入增加337萬(wàn)元。

  2)供熱量累計預算3,300,447吉焦,累計實(shí)際完成3,385,207吉焦,比累計預算增加84,760吉焦,使熱力銷(xiāo)售收入增加187萬(wàn)元。

  (三)1-11月份累計完成與上年同期情況分析

  同期18,379萬(wàn)元,累計實(shí)際完成22,264萬(wàn)元,比同期增加3,885萬(wàn)元,增加21.14%,完成同期的121.14%。其中:電力銷(xiāo)售收入比同期增加2,474萬(wàn)元,熱力銷(xiāo)售收入比同期增加1,411萬(wàn)元。

  1、電力銷(xiāo)售收入比同期增加2,474萬(wàn)元,原因是:

  1)平均上網(wǎng)電價(jià)同期258.27元/千千瓦時(shí),累計實(shí)際完成259.76元/千千瓦時(shí),比同期增加1.49元/千千瓦時(shí),使電力銷(xiāo)售收入增加72萬(wàn)元。

  2)上網(wǎng)電量同期47,778萬(wàn)千瓦時(shí),累計實(shí)際完成57,027萬(wàn)千瓦時(shí),比同期增加9,249萬(wàn)千瓦時(shí),使電力銷(xiāo)售收入增加2,403萬(wàn)元。

  2、熱力銷(xiāo)售收入比同期增加1,411萬(wàn)元,原因是:

  1)平均熱價(jià)同期20.93元/吉焦,累計實(shí)際完成22.01元/吉焦,比同期增加1.08元/吉焦,使熱力銷(xiāo)售收入增加312萬(wàn)元。

  2)供熱量同期2,886,068吉焦,累計實(shí)際完成3,385,207吉焦,比同期增加499,139吉焦,使熱力銷(xiāo)售收入增加1,099萬(wàn)元。

【經(jīng)濟活動(dòng)分析報告的特點(diǎn)】相關(guān)文章:

審計報告特點(diǎn)06-18

離騷的特點(diǎn)06-20

批復的特點(diǎn)01-08

議案的特點(diǎn)05-01

人物特點(diǎn)的作文10-06

人物的特點(diǎn)作文10-03

小滿(mǎn)的氣候特點(diǎn)05-13

大寒節氣的特點(diǎn)12-30

小寒節氣的特點(diǎn)12-29

林清玄作品的特點(diǎn)12-21

墨竹工卡县| 宜君县| 黎城县| 内乡县| 健康| 定日县| 芜湖市| 株洲县| 昭觉县| 西乌珠穆沁旗| 古田县| 高台县| 安徽省| 麻江县| 常德市| 剑阁县| 阿尔山市| 永年县| 京山县| 秦皇岛市| 色达县| 高尔夫| 安顺市| 特克斯县| 城市| 太原市| 黄陵县| 台南县| 瑞丽市| 靖远县| 临泉县| 辽源市| 奉化市| 蕲春县| 玛多县| 平顶山市| 剑川县| 铜陵市| 繁昌县| 包头市| 全州县|